附件一 填表說明.doc
附件二 2019年部門預算表.xlsx
附件三 專項業務費預算績效目標模板.xls
恒行2平台2019年項目預算編製工作安排
各處室🤸🏿♂️、系部中心:
根據銀財發{2018}280號《關於編製2019-2021年中期財政規劃暨2019年銀川市本級部門預算的通知》(以下簡稱“通知”),為了保證我校預算工作的順利完成,現將2019年項目預算編製工作具體安排如下🏊:
一🧝🏿♀️、2018年9月10日,財務和後勤管理處組織召開我校2019年項目預算布置會,各部門處室負責人參會👩👧👧。
二、各部門處室務必於2018年9月14日前提報部門2019年預算,包括預算表格及附件👲🏻。
基本要求如下:
1.根據通知要求🧗♂️,強化預算約束,堅持先預算後執行的原則🧖♀️,沒有預算不得支出,不能先支後報▶️。如有因公出國、政府采購等工作計劃,必須納入預算🫃🏿;
2.此次提報預算為項目預算✷🪧,不涉及部門日常運行費用;
3.所報項目必須納入恒行22019年工作計劃,作為上報預算的基本依據。另外🙍🏻,每一個項目都需要有具體的立項依據,如教育部教育廳部門發文、課程建設方案等🙇🏼♀️,同時提供測算說明🌋;
4.此次預算編製工作重點突出績效目標編製管理,績效目標以定量表述為主👋🏻,並對可量化指標進行細化。不能定量的,可采取分級分檔的形式定性表述🕢,並具有可測量性。
5.請在認真閱讀填表說明(附件1)後,根據部門往年資金實際使用情況和未來的發展規劃,嚴格按照說明準確填寫預算表格(附件2);
6.表格和附件提供電子版和紙質🏞。紙質版經部門領導簽字蓋部門章後交予財務和後勤管理處。電子版請將表格及附件壓縮後以“2019年XX處項目預算”命名發至郵箱370660891@qq.com。
三、財務和後勤管理處收集各部門提報的項目預算後進行匯總整理,形成我校2019年項目預算,同時編製2019年基本預算。
四、預算編製完成後提報校黨委會議審議通過,形成會議紀要。
五、向銀川市財政提報我校2019年預算。
根據新《預算法》的相關要求1️⃣,財政部門進一步強調預算的準確性,必須先預算,後執行,沒有預算不得支出。所以預算編製的合理性和準確性直接關系到每一個部門2019年及以後的工作是否能按時開展,同時也直接影響到我校今後的發展。所以🫢,請每一個部門都務必高度重視此次工作,積極配合財務部門完成2019年的預算編製。
恒行2平台
2018年9月6日